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| 众诚科技(920207)业绩预告 | | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | | 2025-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:20万元至80万元,同比上年增长:100.59%至102.36%。 | 20.00万~80.00万 | 公司本期成功实现扭亏为盈,主要驱动因素如下:1.营业收入实现显著增长报告期内,公司核心客户需求逐步回暖并有序释放,重点项目和订单交付进度加快,推动主要业务板块营业收入同比实现明显增长。该项因素为公司整体盈利能力的改善提供了坚实的基础和主要增量贡献。2.毛利率水平明显改善受益于公司核心业务领域市场环境的逐步改善,以及公司市场地位和定价能力的进一步巩固,报告期内公司综合毛利率同比有所上升。该变化有效增厚了单位收入的盈利空间,对净利润的正向贡献较为显著。3.信用减值损失同比减少本期坏账准备计提金额较上年同期下降,主要原因包括:(1)新签项目及新确认收入的回款质量保持较高水平,应收款项整体质量改善;(2)部分长账龄应收款项因账龄变动、客户履约情况好转或已采取有效催收措施,导致相应减值准备计提金额减少甚至部分转回。上述因素共同作用,使信用减值损失对利润的侵蚀减轻,对当期业绩形成较为明显的正向影响。上述三方面因素相互作用、共同发力,推动公司本期净利润由上年同期亏损状态转为盈利,实现了扭亏为盈。展望未来,公司将继续密切跟踪行业趋势与市场变化,深化客户合作关系,进一步优化产品结构、强化成本管控与回款管理,努力提升经营质量和盈利能力,以实现更加稳健、可持续的业绩增长。 | 扭亏 | -33947100.00 | 2026-01-29 | | 2024-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,300万元至2,950万元,同比上年下降:598.06%至738.82%。 | -29500000.00~-23000000.00 | 1、报告期内,面对客户数字化需求增速放缓,项目招标和验收延迟的行业压力,公司集中优势资源确保营业收入基本保持稳定;2、客户资金端压力紧张导致下游需求持续低迷,行业竞争进一步加剧项目定价承压拖累整体毛利率走低,同时使得项目回款周期延长应收款账龄结构随之变动;3、尽管公司的主要客户为党政机关、大型企事业单位等信用较好、应收账款可收回性较强的对象,但是公司严格依照《企业会计准则》及会计政策等要求计提应收款项坏账准备,导致公司计提信用减值损失大幅增加;4、公司因应数字产业尤其是数字孪生、人工智能等领域的快速变化持续加强战略性投入,研发费用进一步增长;5、公司持续推进内部改革与优化,管理费用、销售费用显著降低;综上所述,尽管公司营业收入保持稳定,管理费用、销售费用显著降低;但是毛利率的下滑、研发费用的增加,叠加信用减值损失的大幅增长导致2024年度亏损。 | 首亏 | 461.79万 | 2025-01-24 | | 2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:418.94万元,同比上年下降:78.97%。 | 418.94万 | 1、报告期内,受宏观环境影响,公司新订单的获取不及预期,项目交付周期延长,市场竞争进一步加剧,导致营业收入和销售毛利率下降;2、项目回款周期延长,应收账款计提坏账准备金额增加;3、公司持续增加研发投入,期间费用进一步增长。以上原因共同作用导致归属于上市公司股东的净利润减少。 | 预减 | 1991.90万 | 2024-02-28 | | 2022-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,980.42万元,同比上年下降:53.78%。 | 1980.42万 | 报告期内,由于全国疫情特别是河南省疫情的暴发性及间断式影响,以及宏观经济市场环境低迷,公司在市场业务拓展、项目实施进度、验收及交付等方面受到不同程度的影响,导致营业收入和利润短期内出现一定波动。再者,公司所处行业具有业绩季节性波动的特点。公司主要客户为党政机关、事业单位、国有企业或上市公司,这些客户通常实行预算管理和产品集中采购制度,一般为下半年制定次年年度预算和投资计划,次年上半年通过后,安排进行相关招投标和交付工作。因此,公司项目交付与验收时间多集中在每年的下半年,收入集中在下半年特别是第四季度确认。报告期第四季度由于疫情原因,致使公司业务开展受到较大影响,重点项目的交付与验收延迟,全年的收入确认总额受到较大影响。随着疫情影响减弱、经济预期向好及数字经济利好政策的出台与落地,公司将积极应对外部市场环境的变化,加大河南省内省外市场以及新业务拓展,并持续增加数字化解决方案开发平台升级建设投入,不断提升专业技术和项目交付能力,以技术创新、高效交付和客户信任驱动主营业务加快增长。 | 预减 | 4284.54万 | 2023-02-24 |
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